Orden de Compra. Nº2142-129-SE10 "Fotocopias Mes Diciembre 2009, Some."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Mes Diciembre 2009, Some.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2142-167-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 18951,36
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Worldtec Ltda.
Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA
R.U.T. 77.880.470-0
Sucursal Comercial Worldtec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de impresión y duplicación de CD8312UnidadFotocopias Procesadas, Mes de Diciembre del 2009. SOMEFotocopias Procesadas, Mes de Diciembre del 2009. SOME $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.744 $ 99.744
Total Neto $ 99.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.951
TOTAL OC $ 118.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.