Orden de Compra. Nº2142-13812-SE08 "Compra de agua desm. Diciembre 08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-13812-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de agua desm. Diciembre 08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 3831,93216
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO LUIS LANDAETA MERINO - Casa Matriz
Razón Social PEDRO LUIS LANDAETA MERINO
R.U.T. 7.633.511-7
Sucursal PEDRO LUIS LANDAETA MERINO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua40BidónAgua desmineralizada x 5 lts.Agua desmineralizada x 5 lts. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
Total Neto $ 20.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.832
TOTAL OC $ 24.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.