Orden de Compra. Nº2142-13833-SE08 "Compra de porotos verdes, Diciembre 08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-13833-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de porotos verdes, Diciembre 08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 3330,509924
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LTD - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LTDA
R.U.T. 77.795.170-k
Sucursal DISTRIBUIDORA ALFE Y NISEN LTD - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas7BolsaPorotos verdes de 7 x 2 kilosPorotos verdes de 7 x 2 kilos $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.528 $ 17.529
Total Neto $ 17.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.331
TOTAL OC $ 20.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.