Orden de Compra. Nº2142-40-SE19 "Rep. Artroscopia, Pcte: Sandrino Castro Vergara"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Rep. Artroscopia, Pcte: Sandrino Castro Vergara
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2142-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 125970
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA
Razón Social REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SPA
R.U.T. 76.526.662-9
Sucursal REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadFLIPPTACK COD. 28729FTFLIPPTACK COD. 28729FT $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadFUNDA DE CAMARA COD. 040113-01FUNDA DE CAMARA COD. 040113-01 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadGUIA NITINOL 1.6 COD. 28789GWGUIA NITINOL 1.6 COD. 28789GW $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadAGUJA CON OJAL COD. 28729DAGUJA CON OJAL COD. 28729D $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadAGUJA GUIA 2.4 COD. 28729EAGUJA GUIA 2.4 COD. 28729E $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadTORNILLO 8 X 23 COD. 2870823BTORNILLO 8 X 23 COD. 2870823B $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadPOLIESTER N°7 COD. 28729FCPOLIESTER N°7 COD. 28729FC $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadTUBERIA DE IRRIGACION COD. 031328-01TUBERIA DE IRRIGACION COD. 031328-01 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadPUNTA SHAVER COD. 28205 DCSPUNTA SHAVER COD. 28205 DCS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio3UnidadPOLYESTER 2 COD.28729FCPOLYESTER 2 COD.28729FC $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31361110
Conjuntos de placas pegadas de titanio1UnidadELECTRODO DE BOLITA COD. 28801ED ELECTRODO DE BOLITA COD. 28801ED $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 663.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.970
TOTAL OC $ 788.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.