Orden de Compra. Nº
2142-4302-SE09
"
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2142-4302-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Carlos
Razón Social
Hospital San Carlos
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Carlos
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Facturación
Gazmuri 448
Comuna
San Carlos
Impuesto
45416,27
Dirección de Envío de la Factura
Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Archivadores de fichas
20
Caja
CORCHETES STANDARD 26/6 X 5000
CORCHETES STANDARD 26/6 X 5000
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
Tóner
5
Caja
PAPEL CALCO AZUL P/LAPIZ
PAPEL CALCO AZUL P/LAPIZ
$ 1.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.065
$ 5.065
CD de sólo lectura
120
Unidad
PLUMON PIZARRA COLORES PTA. REDONDA DESECH.
PLUMON PIZARRA COLORES PTA. REDONDA DESECH.
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.960
$ 21.960
Cartuchos de tinta
800
Unidad
SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO 13 X 19
SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO 13 X 19
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Tóner
20
Unidad
GOMA DE BORRAR BLANCA GRANDE
GOMA DE BORRAR BLANCA GRANDE
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
Tóner
20
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HJS
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HJS
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
Lápices de madera
24
Unidad
LAPIZ GRAFITO N 2
LAPIZ GRAFITO N 2
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
Sobres estándar
15
Unidad
ACOCLIPS PLASTICOS
ACOCLIPS PLASTICOS
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.180
$ 9.180
Sobres estándar
60
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA SIN GUSANO
CARPETA PLASTIFICADA SIN GUSANO
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
Carpetas para archivos
60
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA CON GUSANO
CARPETA PLASTIFICADA CON GUSANO
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA
LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.760
$ 98.760
Cartuchos de tinta
144
Rollo
CINTA ENGOMADA 18 MM.
CINTA ENGOMADA 18 MM.
$ 347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.968
$ 49.968
Cinta para empaquetar
30
Rollo
CINTA ADHESIVA CRISTAL 18 MM
CINTA ADHESIVA CRISTAL 18 MM
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
Total Neto
$ 239.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.416
TOTAL OC
$ 284.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.