Orden de Compra. Nº2142-4302-SE09 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-4302-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 45416,27
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Archivadores de fichas20CajaCORCHETES STANDARD 26/6 X 5000CORCHETES STANDARD 26/6 X 5000 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
Tóner5CajaPAPEL CALCO AZUL P/LAPIZPAPEL CALCO AZUL P/LAPIZ $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.065 $ 5.065
CD de sólo lectura120UnidadPLUMON PIZARRA COLORES PTA. REDONDA DESECH.PLUMON PIZARRA COLORES PTA. REDONDA DESECH. $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
Cartuchos de tinta800UnidadSOBRES 1/4 OFICIO BLANCO 13 X 19SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO 13 X 19 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Tóner20UnidadGOMA DE BORRAR BLANCA GRANDEGOMA DE BORRAR BLANCA GRANDE $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
Tóner20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HJSCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HJS $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
Lápices de madera24UnidadLAPIZ GRAFITO N 2 LAPIZ GRAFITO N 2 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Sobres estándar15UnidadACOCLIPS PLASTICOSACOCLIPS PLASTICOS $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
Sobres estándar60UnidadCARPETA PLASTIFICADA SIN GUSANOCARPETA PLASTIFICADA SIN GUSANO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
Carpetas para archivos60UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON GUSANOCARPETA PLASTIFICADA CON GUSANO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESALAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Papel para fotocopiadora o impresora40ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIOPAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.760 $ 98.760
Cartuchos de tinta144RolloCINTA ENGOMADA 18 MM.CINTA ENGOMADA 18 MM. $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.968 $ 49.968
Cinta para empaquetar30RolloCINTA ADHESIVA CRISTAL 18 MMCINTA ADHESIVA CRISTAL 18 MM $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
Total Neto $ 239.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.416
TOTAL OC $ 284.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.