|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2142-4825-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Alimentos No Perecibles, Enero 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
|
|
R.U.T. |
61.607.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
16410,9973 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-01-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Dimak_Osorno |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
Dimak_Osorno |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 48 | Unidad no definida | Nestum Arroz 350 Gr. | Nestum Arroz 350 Gr. |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.432
|
$ 54.454
|
50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 24 | Unidad no definida | Nestum Avena 350 Gr. | Nestum Avena 350 Gr. |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.216
|
$ 27.227
|
50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 1 | Unidad no definida | Canela Molida 25x15 | Canela Molida 25x15 |
$ 4.693,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.693
|
$ 4.693
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.374
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.411
|
|
$ 102.785
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.