Orden de Compra. Nº
2142-5202-SE18
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Insumos Oficina,Noviembre 2018
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2142-5202-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Oficina,Noviembre 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2142-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Carlos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Facturación
Gazmuri 448
Comuna
San Carlos
Impuesto
106913
Dirección de Envío de la Factura
Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRENTA GEOGRAFICA
Razón Social
GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA
R.U.T.
9.161.948-2
Sucursal
IMPRENTA GEOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
5
Unidad
FICHA GINECOLOGICA
FICHA GINECOLOGICA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
600
Unidad
CARNET DE REHABILITACIÓN
CARNET DE REHABILITACIÓN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Unidad
FORMULARIO GES
FORMULARIO GES
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
30
Unidad
INFORME EGRESO HOSPITALARIO
INFORME EGRESO HOSPITALARIO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
3
Unidad
COMPROBANTE DE CAJA
COMPROBANTE DE CAJA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
300
Unidad
CARNET DE HOSPITALIZACION
CARNET DE HOSPITALIZACION
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
TARJETAS DE VISITA BLANCAS UTI
TARJETAS DE VISITA BLANCAS UTI
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1000
Unidad
TARJETAS DE VISITA CELESTE MEDICINA
TARJETAS DE VISITA CELESTE MEDICINA
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Unidad
CARNET DE ALTA UND UND
CARNET DE ALTA UND UND
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
4000
Unidad
BOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA
BOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
500
Unidad
TARJETAS DENTALES TRIPLE HORIZONTAL
TARJETAS DENTALES TRIPLE HORIZONTAL
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 562.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.913
TOTAL OC
$ 669.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.