Orden de Compra. Nº2142-5202-SE18 "Insumos Oficina,Noviembre 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-5202-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Oficina,Noviembre 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2142-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 106913
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA
Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA
R.U.T. 9.161.948-2
Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales5UnidadFICHA GINECOLOGICA FICHA GINECOLOGICA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
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Impresión de papelería o formularios comerciales600UnidadCARNET DE REHABILITACIÓN CARNET DE REHABILITACIÓN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadFORMULARIO GES FORMULARIO GES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales30UnidadINFORME EGRESO HOSPITALARIO INFORME EGRESO HOSPITALARIO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3UnidadCOMPROBANTE DE CAJA COMPROBANTE DE CAJA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
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Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadCARNET DE HOSPITALIZACION CARNET DE HOSPITALIZACION $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETAS DE VISITA BLANCAS UTI TARJETAS DE VISITA BLANCAS UTI $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETAS DE VISITA CELESTE MEDICINA TARJETAS DE VISITA CELESTE MEDICINA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadCARNET DE ALTA UND UND CARNET DE ALTA UND UND $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales4000UnidadBOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA BOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadTARJETAS DENTALES TRIPLE HORIZONTAL TARJETAS DENTALES TRIPLE HORIZONTAL $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 562.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.913
TOTAL OC $ 669.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.