|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2142-719-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Limpiapiés |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
|
|
R.U.T. |
61.607.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
75240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-02-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Victoria Stuardo Gaete |
|
Razón Social |
VICTORIA STUARDO GAETE
|
|
R.U.T. |
4.817.671-2 |
|
Sucursal |
Victoria Stuardo Gaete |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52101508
| Felpudos | 2 | Unidad | Limpiapiés Nomad 3M, orillados, con logo, de 1.30x1.70 c/u. | Limpiapiés Nomad 3M, orillados, con logo, de 1.30x1.70 c/u. |
$ 198.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 396.000
|
$ 396.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 396.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.240
|
|
$ 471.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.