Orden de Compra. Nº2144-1067-CM18 "menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Purranque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2144-1067-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purranque
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2436 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Facturación 21 de Mayo 468
Comuna Purranque
Impuesto 69680
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
2239-7-LP12
Accesorios para urinarios o aseos30 (996467 )ACCESORIO DE LIMPIEZA GLIT PAD 20 BLANCO UNID 1013539(996467) ACCESORIO DE LIMPIEZA GLIT PAD 20 BLANCO UNID; Código: ACCACCVAR1158; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.110 $ 166.110
47131603
2239-7-LP12
Esponjas100 (1030079 )ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD 1050366(1030079) ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1133; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131602
2239-7-LP12
Traperos250 (999087 )TRAPERO SONAVEN ALGODON SIMPLE 50X70 CM 1016395(999087) TRAPERO SONAVEN ALGODON SIMPLE 50X70 CM; Código: ACCPAALG1864; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (975941 )DESINFECTANTE DIVERSEY FORWARD DC 5 L 990941(975941) DESINFECTANTE DIVERSEY FORWARD DC 5 L; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.968 $ 67.968
Total Neto $ 378.078
Descuento $ 11.342
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.680
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 436.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.