Orden de Compra. Nº2144-182-SE13 "INSUMOS DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Purranque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2144-182-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purranque
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Facturación 21 de Mayo 468
Comuna Purranque
Impuesto 29018,7
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria sergio
Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA
R.U.T. 76.147.247-K
Sucursal ferreteria sergio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE BLANCO 1.5   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
11121610
Maderas duras30Unidad no definidaROLLETES IMPREGNADOS APRO 2.65M  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE ROJO 2.5  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE VERDE 2.5  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE BLANCO 2.5  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE ROJO 1.5  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaCABLE VERDE 1.5  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Total Neto $ 152.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.019
TOTAL OC $ 181.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.