Orden de Compra. Nº2144-189-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2144-22-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Purranque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2144-189-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2144-22-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2144-22-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purranque
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Facturación 21 de Mayo 468
Comuna Purranque
Impuesto 26593,92
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SouthClean
Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
R.U.T. 6.127.095-7
Sucursal SouthClean
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel108Unidad450-0013|Toallas clinicas doble hoja  $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.968 $ 139.968
Total Neto $ 139.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.594
TOTAL OC $ 166.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.