Orden de Compra. Nº2144-295-CM09 "ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Purranque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2144-295-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Purranque
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital de Purranque
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Facturación 21 de Mayo 468
Comuna Purranque
Impuesto 22,99
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción1 (42708) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON CX 7700 44745(42708) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON CX 7700 ; Código: ;Región : X US$ 121,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 121,00 US$ 121,00
Total Neto US$ 121,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 22,99
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 143,99


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.