Orden de Compra. Nº2145-1010-SE19 "Servicio de Cafetería para Talleres"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-1010-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería para Talleres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1614
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 26000
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO
Razón Social OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO
R.U.T. 8.085.671-7
Sucursal OLIMPIA MARITZA TRIGO ROJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaServicio cafetería Taller PNL y Comunicación Efectiva (20 personas) 26 y 27 de Diciembre.Servicio cafetería Taller PNL y Comunicación Efectiva (20 personas) 26 y 27 de Diciembre. $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaServicio cafetería Autocuidado y Relajación (20 personas) 26 y 27 de Diciembre.Servicio cafetería Autocuidado y Relajación (20 personas) 26 y 27 de Diciembre. $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 26.000
TOTAL OC $ 260.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.