Orden de Compra. Nº2145-1015-SE21 "PEDIDO URGENTE: ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-1015-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO URGENTE: ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2145-39-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2331
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 133581,21
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Unidad no definida300170 MAU 2x40+2x10 300170 MAU 2x40+2x10 $ 273.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.607 $ 273.607
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3Unidad no definida10174 TUBO AMARILLO SUERO GEL+ACT. COAG. TUBO 100 uds. 10174 TUBO AMARILLO SUERO GEL+ACT. COAG. TUBO 100 uds. $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3Unidad no definida317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL 317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Unidad no definida10446471 CONTROL PLASMA P 1mL10446471 CONTROL PLASMA P 1mL $ 92.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.776 $ 92.776
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Unidad no definida10446234 CONTROL PLASMA N 2 mL 10446234 CONTROL PLASMA N 2 mL $ 92.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.776 $ 92.776
Total Neto $ 703.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.581
TOTAL OC $ 836.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.