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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-1077-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios generales Materiales compra ágil: 2145-850-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
30106,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2023 |
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Proveedor |
minox |
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Razón Social |
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
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R.U.T. |
7.299.547-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
minox |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 200 | Unidad | Tornillo Volcanita 6x1 | Tornillo Volcanita 6x1 |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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30103605
| Tablas de madera | 30 | Unidad |
Pino 1 x 6 x 3.20 Cepillado | Pino 1 x 6 x 3.20 Cepillado |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.460
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$ 113.460
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30171609
| Ventanas fijas | 1 | Unidad | Ventana 100x100 | Ventana 100x100 |
$ 41.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.597
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$ 41.597
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Total Neto
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$ 158.457
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.107
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$ 188.564
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.