Orden de Compra. Nº2145-1148-AG23 "MAIS : 60 Colaciones para funcionarios del Hospital - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-895-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-1148-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MAIS : 60 Colaciones para funcionarios del Hospital - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-895-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2253
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería60UnidadSolicitamos la compra de 60 colaciones , para la participación en actividades de taller de difusión del modelo de atención integral de salud el dia 21 /12/2023 en dos horarios de entrega 30 colaciones a las 10:00 horas y 30 colaciones a las 14:00 hrs. 60 bolsas con contenido de : 1 fruta , una botella de agua sin gas 500 cc, un jugo en caja chica, y 2 sandwiches ( 1 con carne y otro vegano) fecha de entrega 21/12/2023 horarios 30 colaciones a las 10:00 am y 30 colaciones a las 14 : 00 pm  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.947.097-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 27.100.954-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 52.003.128-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.