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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-182-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Centro Diálisis : Paños limpieza |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2145-8-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUR SPA |
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Razón Social |
SUR SPA
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R.U.T. |
77.372.975-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 1000 | Unidad | PAÑO DE LIMPIEZA DESECHABLES DE ALTA TECNOLOGÍA QUE CONBINE CELULOSA Y POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES | PAÑO DE LIMPIEZA DESECHABLES DE ALTA TECNOLOGÍA QUE 50% CELULOSA Y 50% POLIESTER. ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE ÁREAS BIOLIMPIAS. ABSORVE HASTA 10 VECES SU PESO, RESISTENTE, NO RAYA Y NO DEJA PELUSAS. FACTOR DE EMPAQUE: CAJAS X 1.000 UNIDADES |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.