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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-283-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2145-102-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
pinturas hopsital los vilos, productos puestos en bodega por cta del proveedor |
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Proveniente de Licitación
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2145-102-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Los Vilos |
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Razón Social |
Hospital Los Vilos
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arauco s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Los Vilos
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
100676,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INVERSIONES TOGO CHILE S A
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R.U.T. |
99.557.980-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Galón | Pinturas al esmalte | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE MANZANA |
$ 12.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.600
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$ 72.600
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Galón | Pinturas al esmalte | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE PISTACHO |
$ 13.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.188
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$ 82.188
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Galón | Pinturas al esmalte | PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE NILO |
$ 12.855,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.130
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$ 77.130
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40142109
| Tubería de hormigón | 60 | Unidad | Tubería de hormigón | TAPAS PARA CAMARA DE ALCANTARILLADO CUADRADAS 60 X 60 |
$ 4.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.960
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$ 297.960
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Total Neto
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$ 529.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.677
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$ 630.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.