|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2145-296-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-24-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2145-24-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NATALIA ROSSEL |
|
Razón Social |
NATALIA LORETO ROSSEL BUSTAMANTE
|
|
R.U.T. |
15.126.504-9 |
|
Sucursal |
NATALIA ROSSEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111606
| atencion medica para atencion primaria segun anexo adjunto | 45 | Unidad no definida | EXTENSION HORARIA DE LUNES A VIERNES | EXTENSION HORARIA DE LUNES A VIERNES |
$ 3.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.900
|
$ 153.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 153.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 17.100
|
|
$ 171.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.