Orden de Compra. Nº2145-359-SE21 "Ambulancias - ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-5-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-359-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Ambulancias - ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-5-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2145-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 140752,38
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA
Razón Social RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA
R.U.T. 18.823.094-6
Sucursal RODRIGO IGNACIO VARGAS CORREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaPresupuesto Nº122 - Movil Nº400Presupuesto Nº122 - Movil Nº400 $ 168.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.401 $ 168.401
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaPresupuesto Nº123 - Movil 401Presupuesto Nº123 - Movil 401 $ 168.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.401 $ 168.401
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaPresupuesto Nº120 - >Movil:419Presupuesto Nº120 - >Movil:419 $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaPresupuesto Nº120 - MinibusPresupuesto Nº120 - Minibus $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
Total Neto $ 740.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.752
TOTAL OC $ 881.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.