Orden de Compra. Nº2145-382-SE23 "LABORATORIO : ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-382-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO : ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2145-39-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 225628,99
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Unidad no definida300095 CREATININA ENZIMÁTICA 2x40+2x40 300095 CREATININA ENZIMÁTICA 2x40+2x40 $ 90.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.620 $ 181.620
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Unidad no definida300230 UREA 4x40+2x16 300230 UREA 4x40+2x16 $ 151.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.684 $ 151.684
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Unidad no definida300190 PCR 2x40+2x40 300190 PCR 2x40+2x40 $ 494.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.217 $ 494.217
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o5Unidad no definida317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL 317-520 DETERGENTE CD-80 1000 mL $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.187.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.629
TOTAL OC $ 1.413.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.