|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2145-447-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-43-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2145-43-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
29331,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANFIBIO LTDA |
|
Razón Social |
TRANSPORTES ANFIBIO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.074.214-7 |
|
Sucursal |
ANFIBIO LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Eliminación de residuos médicos | 12,35 | Bolsa | RETIRO DE REAS HOSPITAL DE LOS VILOS BOLSA X 12 KG SEGUN ORDEN Nº 2393-1711-2391-1709-1710 | RETIRO DE REAS HOSPITAL DE LOS VILOS BOLSA X 12 KG SEGUN ORDEN Nº 2393-1711-2391-1709-1710 |
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.375
|
$ 154.375
|
|
|
Total Neto
|
$ 154.375
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.331
|
|
$ 183.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.