Orden de Compra. Nº2145-485-SE07 "Podologia"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Los Vilos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-485-SE07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Podologia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Podologo
Proveniente de Licitación 2145-158-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social Hospital Los Vilos
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Los Vilos
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Francisco Contreras
R.U.T. 11.391.574-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121703
Servicios de podiatras valor neto por paciente100UnidadServicios de podiatras valor neto por pacienteATENCIONES PODOLOGICAS , EN DEPENDENCIAS HOSPITAL LOS VILOS DESDE EL 28 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE $ 2.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.800 $ 277.800
Total Neto $ 277.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 277.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.