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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-503-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Cilindros Gases Medicinales ORDEN DE C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2145-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
295404,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDURA S.A |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
76.150.343-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDURA S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Mes | Oxigeno medicinal gaseoso 10 m3 | Oxigeno medicinal gaseoso 10 m3.
PREFACTURA 1505068
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$ 779.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 779.730
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$ 779.730
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Mes | Oxigeno medicinal gaseoso 10 m3 | Oxigeno medicinal gaseoso 10 m3.
PREFACTURA 1488087
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$ 775.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 775.030
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$ 775.030
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Total Neto
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$ 1.554.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.404
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$ 1.850.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.