|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2145-517-CM10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PROGRAMA CHILECRECE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
8702 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FLETE | SI NO ESTA CONTEMPLADO FLETE ENVIAR POR PAGAR |
|
|
Proveedor |
LUSTINGSONS S.A. |
|
Razón Social |
LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
80.570.900-6 |
|
Sucursal |
LUSTINGSONS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 10 | | (69705) JABÓN JOHNSON LIQUIDO 1 LITRO 71742 | (69705) JABÓN JOHNSON LIQUIDO 1 LITRO; Código: ;Región : IV
|
$ 4.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.800
|
$ 45.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.702
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 54.502
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.