Orden de Compra. Nº
2145-564-SE25
"
Laboratorio ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-21-LE23 JUL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2145-564-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Laboratorio ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-21-LE23 JUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2145-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Los Vilos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T.
61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
Arauco 400, Los Vilos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1048
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T.
61.606.409-6
Dirección de Facturación
Arauco 400, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
550049,81
Dirección de Envío de la Factura
Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
5
Unidad no definida
285-380 AGAR SS 10 uds. 9 cm.
285-380 AGAR SS 10 uds. 9 cm.
$ 6.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.650
$ 34.650
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad no definida
B1013-4 RENOK- SET INOCULADOR 240 UNIDADES 463757 1
$ 463.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 463.757
$ 463.757
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad no definida
285-133 AGAR CROMO CANDIDA 10 uds. 9 cm.
285-133 AGAR CROMO CANDIDA 10 uds. 9 cm.
$ 29.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.666
$ 29.666
41116105
Reactivos o soluciones químicos
8
Unidad no definida
285-200 AGAR MAC CONKEY 10 uds. 9 cm.
285-200 AGAR MAC CONKEY 10 uds. 9 cm.
$ 6.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Unidad no definida
B1016-172 PANEL COMBO PC 41 (GRAM +) 20 TEST
B1016-172 PANEL COMBO PC 41 (GRAM +) 20 TEST
$ 150.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.882
$ 300.882
41116105
Reactivos o soluciones químicos
12
Unidad no definida
285-133 AGAR CHROMO ORIENTACION 10 uds. 9 cm.
285-133 AGAR CHROMO ORIENTACION 10 uds. 9 cm.
$ 19.767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.204
$ 237.204
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad no definida
B1010-40 ACITE MINERAL 60 ML
B1010-40 ACITE MINERAL 60 ML
$ 39.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.301
$ 39.301
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Unidad no definida
B1026-10D SISTEMA PROMPT DE INOCULACIÓN 60 UNIDADES
B1026-10D SISTEMA PROMPT DE INOCULACIÓN 60 UNIDADES
$ 176.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 530.571
$ 530.571
41116105
Reactivos o soluciones químicos
8
Unidad no definida
C63727 PANEL COMBO ORINA NC 94 (GRAM -) 20 TEST
C63727 PANEL COMBO ORINA NC 94 (GRAM -) 20 TEST
$ 150.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.203.528
$ 1.203.528
Total Neto
$ 2.894.999
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 550.050
TOTAL OC
$ 3.445.049
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.