Orden de Compra. Nº2145-604-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-18-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-604-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-18-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2145-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 38640
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karla
Razón Social Karla Pereira Astudillo
R.U.T. 16.505.112-2
Sucursal Karla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1UnidadAsistente dental o paramedico LUNES A VIERNES 164 pacientes SÁBADOS 45 pacientes $ 347.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.760 $ 347.760
Total Neto $ 347.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 38.640
TOTAL OC $ 386.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.