|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2145-654-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-9-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2145-9-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
893760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-09-2022 |
|
|
|
Proveedor |
OPTICA IRIS |
|
Razón Social |
OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU
|
|
R.U.T. |
76.492.076-7 |
|
Sucursal |
OPTICA IRIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121610
| Servicios oftalmológicos | 168 | Unidad | 168 Canastas Oftalmológicas | CANASTAS OFTALMOLÓGICAS, |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.704.000
|
$ 4.704.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.704.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 893.760
|
|
$ 5.597.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.