Orden de Compra. Nº2145-791-AG24 "INSUMOS DE ASEO : 48 CERA DE PISO LIQUIDA BOTELLA 900 ML NATURAL -6 repuesto para enceradora multifuncional - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-383-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-791-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO : 48 CERA DE PISO LIQUIDA BOTELLA 900 ML NATURAL -6 repuesto para enceradora multifuncional - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-383-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1455
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 45280,8
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTHER
Razón Social HUGO HERNÁN ESPÍNDOLA RIQUELME
R.U.T. 10.548.375-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTHER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales48Unidad48 ceras liquidas botella 900 ml natural (virginia o similar)   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
12181502
Ceras naturales6Unidad6 repuesto para enceradora multifuncional BURNISHER MODELO NO.BF521 RPM VOLTAGE 220-204V50/60HZ POWER 1200W   $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
Total Neto $ 238.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.281
TOTAL OC $ 283.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.126.356-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.