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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-923-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2145-39-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2145-39-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
21793 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2020 |
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad no definida | 6206
Electrolyte QC
| 6206
Electrolyte QC
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$ 102.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.700
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$ 102.700
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | 285-065 AGAR
CITRATO SIMMONS
16X125 30 uds. | 285-065 AGAR
CITRATO SIMMONS
16X125 30 uds.
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 114.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.793
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$ 136.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.