Orden de Compra. Nº2145-938-CM19 "ARTICULOS DEPORTIVOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-938-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 18817
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didacticos CM
Razón Social EQUILIBRIUM LIMITADA
R.U.T. 76.475.342-9
Sucursal Didacticos CM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211800
2239-17-lp14
 2 (1559473 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA JM IMPORT PELOTA BALON MANI UNIDAD 1561356(1559473) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA JM IMPORT PELOTA BALON MANI UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1188 $ 11.875,00 $ 0,00 $ 2.376,00 $ 23.750 $ 26.126
49221500
2239-17-lp14
 7 (1347462 )ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES NEON EXTREME UNIDAD 1373776(1347462) ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES NEON EXTREME UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $309 $ 3.086,00 $ 0,00 $ 2.163,00 $ 21.602 $ 23.765
49161500
2239-17-lp14
 4 (1388994 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MUUK PESA RUSA KETTLEBELL 6 K UNIDAD 1415495(1388994) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MUUK PESA RUSA KETTLEBELL 6 K UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1117 $ 11.170,00 $ 0,00 $ 4.468,00 $ 44.680 $ 49.148
Total Neto $ 99.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 117.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.