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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2146-110-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-3-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2146-3-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. Andacollo |
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Razón Social |
Hospital Andacollo
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R.U.T. |
61.606.405-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Jose Valencia Valencia Soza |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Andacollo
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R.U.T. |
61.606.405-3 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
13571,4285698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
barraca y ferreteria colon |
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Razón Social |
COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.828.240-4 |
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Sucursal |
barraca y ferreteria colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 10 | Unidad | SACOS DE SAL INDUSTRIAL DE 20 KILOS | SACOS DE SAL INDUSTRIAL DE 20 KILOS |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.430
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$ 71.429
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Total Neto
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$ 71.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.571
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$ 85.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.