Orden de Compra. Nº
2146-132-SE20
"
CONVENIO FERRETERIA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-8-
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Andacollo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-132-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO FERRETERIA. ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-8-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-8-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna
Andacollo
Impuesto
35921,305
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
barraca y ferreteria colon
Razón Social
COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
R.U.T.
76.828.240-4
Sucursal
barraca y ferreteria colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
3
Unidad no definida
1/2 CA-A 20X20
1/2 CA-A 20X20
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.405
$ 3.405
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
0,5
Unidad no definida
PUNTA 1"1/2
PUNTA 1"1/2
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
JGO. DUCHA STRETTO CR/ANTICALCARE
JGO. DUCHA STRETTO CR/ANTICALCARE
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
5
Unidad no definida
PULVERIZADOR ANTE 2 LT.
PULVERIZADOR ANTE 2 LT.
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.245
$ 14.243
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
2
Unidad no definida
CINTA DOBLE CARA TRUPER 19MM
CINTA DOBLE CARA TRUPER 19MM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
2
Unidad no definida
CINTA ANT. DESL. TRUPER 5 MMX25 MT.
CINTA ANT. DESL. TRUPER 5 MMX25 MT.
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
2
Unidad no definida
JGO. DUCHA STRETTO CR/ANTICALCARE
JGO. DUCHA STRETTO CR/ANTICALCARE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
4
Global
CORTINA DÍA/NOCHE BLANC 100X100
CORTINA DÍA/NOCHE BLANC 100X100
$ 36.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.732
$ 147.732
Total Neto
$ 189.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.921
TOTAL OC
$ 224.981
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.