Orden de Compra. Nº2146-173-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-46-LE23 CORR. GVHP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-173-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-46-LE23 CORR. GVHP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2146-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 567
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
Comuna Andacollo
Impuesto 162448,1
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA PATENTE GVHP-14. SEGÚN COTIZACIÓN N° 7220MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA PATENTE GVHP-14 SEGÚN COTIZACIÓN N° 7220 - INSUMOS REPARACIÓN 1 KIT BUJES PAQUETE RESORTE - FAROL FAENERO LED - UNIDAD FLASH LUCES PERIMETRALES - REPARACIÓN PERILLA - MANO DE OBRA -AMPOLLETA H3 12V55W -AMORTIGUADO $ 854.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.990 $ 854.990
Total Neto $ 854.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.448
TOTAL OC $ 1.017.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.