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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2146-349-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-35-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2146-35-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
61.606.405-3 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
35625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 500 | Unidad | VENDA GASA HIDROFILA 10X 1 MTS, ESTERIL ENVASE PAPEL MIXTO | A2SE0345I VENDA GASA HIDROFILA O TEJIDA 10X250X1 UN. 1 PL. ESTERIL. ENVOLTORIO PAPEL GRADO MEDICO, DESPACHO 24 HRS RECIBIDA LA OC. |
$ 375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.500
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$ 187.500
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Total Neto
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$ 187.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.625
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$ 223.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.