Orden de Compra. Nº
2146-40-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-15-LE25 SOL. 52
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-40-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-15-LE25 SOL. 52
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
Comuna
Andacollo
Impuesto
204725
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social
SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
76.930.423-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
500
Unidad
APOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 10X20 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTO
COA1SE0033M APOSITO GASA NO TEJIDA 10X20 CM, COSTURADO EN SUS BORDES, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FABRICACION NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.500
$ 127.500
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
500
Unidad
APOSITO NOGAUZE+ALGODÓN CON COSTURA 20X30 cms, ESTERIL, PAPEL MIXTO
COA1SE0045M APOSITO GASA NO TEJIDA 20X30 CM, COSTURADO EN SUS BORDES, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FABRICACION NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
1000
Unidad
VENDA GASA HIDROFILA 10X 1 MTS, ESTERIL ENVASE PAPEL MIXTO
COA2SE0119M VENDA GASA HIDROFILA O TEJIDA 10X100X1 UN. 4 PL. ESTERIL. ENVOLTORIO PAPEL GRADO MEDICO, VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.000
$ 620.000
Total Neto
$ 1.077.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 204.725
TOTAL OC
$ 1.282.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.