Orden de Compra. Nº
2146-497-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-10-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Andacollo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-497-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-10-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1070
Usuario SIGFE
Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna
Andacollo
Impuesto
68476
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
garage
Razón Social
RUTA GARAGE SPA
R.U.T.
76.844.555-9
Sucursal
garage
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad no definida
LUCES
LUCES
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
21101513
Discos
2
Unidad no definida
BALATAS
BALATAS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
15121501
Aceite de motor
1
Unidad no definida
ACEITE
ACEITE
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
26131604
Filtros fijos
1
Unidad no definida
FILTRO ACEITE
FILTRO ACEITE
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
26131604
Filtros fijos
1
Unidad no definida
FILTRO AIRE
FILTRO AIRE
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
26131604
Filtros fijos
1
Unidad no definida
FILTRO COMBUSTIBLE
FILTRO COMBUSTIBLE
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
LIQUIDO DE FRENO
LIQUIDO DE FRENO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
20102305
Vehículos de servicio
12
Unidad no definida
SERVICIOS MECÁNICOS MANTENCION (12 HORAS)
SERVICIOS MECÁNICOS MANTENCION (12 HORAS)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
Total Neto
$ 360.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.476
TOTAL OC
$ 428.876
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.