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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2146-503-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-19-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2146-19-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
61.606.405-3 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 400 | Unidad no definida | APOSITO NOGAUZE + ALGODÓN CON COSTURA 40X40CM, ESTERIL, PAPEL MIXTO | 2640304040 APOSITO TRADICIONAL GASA TEJIDA ESTERIL. 40 X 40 CMS, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO SEGUN FACTOR DE VENTA EN CAJA CERRADA POR 10 UNID, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.