Orden de Compra. Nº
2146-694-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-12-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Andacollo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-694-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-12-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1750
Usuario SIGFE
Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Andacollo
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna
Andacollo
Impuesto
161598,99
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Andres
Razón Social
ingenieria y servicios Claudio Pinto Rivera E.I.R.
R.U.T.
76.597.294-9
Sucursal
Claudio Andres
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
A UTILIZARSE EN SERVICIOS COMO: sala de rayos generador pasillos
Materiales: Tubo led, interruptor, cable eva, cinta aislante, plafon, enchufes, cable, moldadura, caja chuqui, conjunto tensor, interruptor, remarcador VER PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 149.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.321
$ 149.321
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
MANO DE OBRA modificar equipos led, instalación enchufe, despejar corto circuito, cambio de artefacto, instalacion de equipos de iluminación, empalme monofasico, analisis de red inrush sala rayos, cambio alimentacion
MANO DE OBRA modificar equipos led, instalación enchufe, despejar corto circuito, cambio de artefacto, instalacion de equipos de iluminación, empalme monofasico, analisis de red inrush sala rayos, cambio alimentacion VER PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 701.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 701.200
$ 701.200
Total Neto
$ 850.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.599
TOTAL OC
$ 1.012.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.