Orden de Compra. Nº2146-720-CM17 "Compra de productos para ejecución de actividades de los funcionarios del Hospital de Andacollo, con cargo al prepuesto del Programa Mejoramiento Entorno Laboral MEL. Memoràndum de solicitud enviado por D. Elizabeth Cortes San Francisco encargada del Prog"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Andacollo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-720-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de productos para ejecución de actividades de los funcionarios del Hospital de Andacollo, con cargo al prepuesto del Programa Mejoramiento Entorno Laboral MEL. Memoràndum de solicitud enviado por D. Elizabeth Cortes San Francisco encargada del Prog
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social Hospital Andacollo
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Andacollo
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
Comuna Andacollo
Impuesto 11587,245
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007343) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AMARILLA UNIDAD 1025343(1007343) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AMARILLA UNIDAD; Código: 12294AM;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: 89038;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.759 $ 18.759
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1 (967176) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984176(967176) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: 84909;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.982 $ 11.982
44122010
2239-4-LP14
Divisores50 (1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD 1024895(1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD; Código: 99376;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 61.541
Descuento $ 556
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.587
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.