Orden de Compra. Nº
2146-784-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-19-LE23 SOL 567
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-784-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-19-LE23 SOL 567
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna
Andacollo
Impuesto
19607,62
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnika S.A.
Razón Social
TECNIKA S A
R.U.T.
96.625.950-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
1
Unidad no definida
BOBINA PLANA DE 15 CM X 200 MTS SIN FUELLE
2406041150 ROLLO MIXTO 15 CM X 200MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 22.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.490
$ 22.490
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
1
Unidad no definida
BOBINA PLANA DE 7,5 CM X 200 MTS SIN FUELLE
2406041075 ROLLO MIXTO 7.5CM X 200MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 10.646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.646
$ 10.646
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
1
Unidad no definida
BOBINA PLANA DE 10 CM X 200 MTS SIN FUELLE
2406041100 ROLLO MIXTO 10 CM X 200MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 15.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.062
$ 15.062
42311505
Vendas o vendajes para uso general
100
Unidad no definida
APOSITO NOGAUZE + ALGODÓN CON COSTURA 40X40CM, ESTERIL, PAPEL MIXTO
2640304040 APOSITO TRADICIONAL GASA TEJIDA ESTERIL. 40 X 40 CMS, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO SEGUN FACTOR DE VENTA EN CAJA CERRADA POR 10 UNID, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 103.198
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.608
TOTAL OC
$ 122.806
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.