|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2146-830-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-79-L123 SOL 603 DIC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2146-79-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
|
|
R.U.T. |
61.606.405-3 |
|
Dirección de Facturación |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
|
Comuna |
Andacollo
|
|
Impuesto |
37620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luz Maria |
|
Razón Social |
COOPERTIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA
|
|
R.U.T. |
65.085.068-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Luz Maria |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 90 | Unidad | Agua purificada en formato de 20 litros | Agua purificada 20 lts: procesada y filtrada. Incluye bidones a comodato.
Luz Maria Aguilera Juica
lacoopaguamont@gmail.com
56-51-2602805
|
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.000
|
$ 198.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.620
|
|
$ 235.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.