Orden de Compra. Nº2146-862-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-69-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-862-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-69-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2146-69-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna Andacollo
Impuesto 98043,8
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas30000UnidadToallitas impregnadas de alcohol 70%834077 ALCOHOL SWAB PRE PADS 200, CAJA X 200, CHANNELMED, SOBRE Los productos ofertados cuentan con vigencia mayor a 24 meses. Se adjunta documentación técnica. Despacho en 48 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. SOCOFA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 225.300
11121802
Algodón40UnidadAlgodón hidrófilo prensado usp XXX o superior 100% algodón desgrasado sin apresto libre impurezas bolsa 1 kg. Programar por bolsa746200 ALGODON AMERICANO HIDROFILO 1KG ACCESORIOS MEDICOS NACIONALES, ALGODON Los productos ofertados cuentan con vigencia mayor a 24 meses. Se adjunta documentación técnica. Despacho en 48 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50. $ 7.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.720 $ 290.720
Total Neto $ 516.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.044
TOTAL OC $ 614.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.