Orden de Compra. Nº2146-927-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-12-L122 diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2146-927-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-12-L122 diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2146-13-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. Andacollo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2547
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T. 61.606.405-3
Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
Comuna Andacollo
Impuesto 22633,9457
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor barraca y ferreteria colon
Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
R.U.T. 76.828.240-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal barraca y ferreteria colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaVALE VENTA 0000128003 2 LATEX SOQUINA MARFIL ORIENTAL 1 BROCHA PINTOR 3" 1 AGUARRAS 1LTS 1 BUZO PAPEL TALLA L VALE VENTA 0000128003 2 LATEX SOQUINA MARFIL ORIENTAL 1 BROCHA PINTOR 3" 1 AGUARRAS 1LTS 1 BUZO PAPEL TALLA L $ 20.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.185 $ 20.185
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaVALE VENTA 0000127972 1 INTERRUPTOR DOBLE 9/15 EMBUTIDOVALE VENTA 0000127972 1 INTERRUPTOR DOBLE 9/15 EMBUTIDO $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaVALE VENTA 0000030207 40 PILAS SIMILAR DURACELL 3A 10 GUANTE CABRITILLA SIN FORRO 46 PACK BOLSA DE BASURA 50X70VALE VENTA 0000030207 40 PILAS SIMILAR DURACELL 3A 10 GUANTE CABRITILLA SIN FORRO 46 PACK BOLSA DE BASURA 50X70 $ 96.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.067 $ 96.067
Total Neto $ 119.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.634
TOTAL OC $ 141.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.