|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2147-218-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
01-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA HOSPITAL COMBARBALA |
|
Proveniente de Licitación
|
2147-75-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Combarbalá |
|
Razón Social |
Hospital Combarbalá
|
|
R.U.T. |
61.606.406-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 800 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Combarbalá
|
|
R.U.T. |
61.606.406-1 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 800 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
167903 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 800 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
|
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1000 | Unidad | Diesel | 1 LITRO PETROLEO DIESEL, SEGÚN NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. |
$ 680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 680.000
|
$ 680.000
|
15101506
| Gasolina | 300 | Unidad | Gasolina | 1 LITRO GASOLINA 97 OCTANOS, SEGÚN NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. |
$ 679,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 203.700
|
$ 203.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 883.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 167.903
|
|
$ 1.051.603
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.