Orden de Compra. Nº2147-226-SE11 "COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Combarbalá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-226-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2011
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2147-75-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 193344
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gasolina600LitroGASOLINA 97  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000
15101505
Diesel900LitroPETROLEO  $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.600 $ 543.600
Total Neto $ 1.017.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.344
TOTAL OC $ 1.210.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.