Orden de Compra. Nº2147-245-AG26 " ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO/ FSC N°12 compra ágil: 2147-223-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-245-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO/ FSC N°12 compra ágil: 2147-223-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 69525,94
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos12UnidadCEPILLO PARA BOTELLAS MANGO LARGO (SE ADJUNTA IMAGEN)  $ 9.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.896 $ 115.896
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario12UnidadPECHERA BLANCA PVC GRUESA  $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.656 $ 58.656
40141742
Atomizadores12UnidadATOMISADOR BOTELLA 1 LITRO  $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.452 $ 22.452
12352310
Siliconas24UnidadSILICONA SPRAY NO GRASO PARA AUTO  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.720 $ 42.720
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadLIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO MULTIUSO 450 GRS, MARCA KLENZO O SUPERIOR EQUIVALENTE  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.336 $ 15.336
12161803
Aerosoles6UnidadAEROSOL LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE 360ML  $ 8.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.446 $ 52.446
52141607
Suavizantes de ropa24UnidadSUAVIZANTE DE ROPA 1 LITRO BOTELLA  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLA ACERO PARA OLLA INDIVIDUAL CLASICA  $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.100 $ 24.100
Total Neto $ 365.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.526
TOTAL OC $ 435.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.