|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2147-269-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FÉRULA DIGITAL PEDIÁTRICA / FSC N°37 compra ágil: 2147-230-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
|
|
R.U.T. |
61.606.406-1 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 650 |
|
Comuna |
Combarbalá
|
|
Impuesto |
3923,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 650 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Vitasystem Ltda |
|
Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V
|
|
R.U.T. |
76.032.872-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Vitasystem Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42241512
| Material de sujeción de yesos y férulas | 50 | Unidad | Férula digital aluminio pediátrica 1,5 cm x 30 cm | |
$ 413,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.650
|
$ 20.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.924
|
|
$ 24.574
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.