Orden de Compra. Nº2147-420-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2147-339-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Combarbalá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-420-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2147-339-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TONER PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E-210 PARA HOSPITAL COMBARBALA
Proveniente de Licitación 2147-339-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 800
Comuna Combarbalá
Impuesto 15997,24
Dirección de Envío de la Factura Comercio 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
20266 // TONER IMPR. LEXMARK 10S0063 OPTRA E2102Unidad20266 // TONER IMPR. LEXMARK 10S0063 OPTRA E210TONER PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E-210 $ 42.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.196 $ 84.196
Total Neto $ 84.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 15.997
TOTAL OC $ 100.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.