|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2147-473-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA EXTINTORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Combarbalá |
|
Razón Social |
Hospital Combarbalá
|
|
R.U.T. |
61.606.406-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 800 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Combarbalá
|
|
R.U.T. |
61.606.406-1 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 650 |
|
Comuna |
Combarbalá
|
|
Impuesto |
85310 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 650 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CBMChile Extintores |
|
Razón Social |
CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS
|
|
R.U.T. |
11.733.706-5 |
|
Sucursal |
CBMChile Extintores |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41103311
| Manómetros | 1 | Unidad | Adquisición y mantención de extintores Según resolución N° 346 | |
$ 449.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 449.000
|
$ 449.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 449.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.310
|
|
$ 534.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.